Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 693.279,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 72.000,00 )
   0000019/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 14.000,00
   0000018/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 23.000,00
   0000012/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 35.000,00
       Total R$ 72.000,00
Total R$ 72.000,00
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 4.161,19 )
   0000015/2023 Anulacao002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES-R$ 2.524,29
   0000014/2023 Anulacao002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES-R$ 1.636,90
       Total -R$ 4.161,19
Total -R$ 4.161,19
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 778,91 )
   0000007/2023 Reforco002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 778,91
   0000014/2023 Anulacao002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES-R$ 2.000,00
   0000007/2023 Reforco002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.000,00
       Total R$ 778,91
Total R$ 778,91
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 70.000,00 )
   0000015/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 15.000,00
   0000014/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 25.000,00
   0000007/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 30.000,00
       Total R$ 70.000,00
Total R$ 70.000,00
 Data: 28/12/2022 ( Total -R$ 6.668,49 )
   0000015/2022 Anulacao002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES-R$ 2.524,29
   0000014/2022 Anulacao002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES-R$ 4.144,20
       Total -R$ 6.668,49
Total -R$ 6.668,49
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 827,79 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 637.235,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 5.507,56 )
   0000012/2024 0000336/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 228,59
   0000019/2024 0000311/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0000018/2024 0000310/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.704,26
   0000012/2024 0000281/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.615,04
        Total R$ 5.507,56
Total R$ 5.507,56
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 5.365,32 )
   0000019/2024 0000205/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0000018/2024 0000203/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.694,90
   0000012/2024 0000195/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.710,75
        Total R$ 5.365,32
Total R$ 5.365,32
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 5.082,92 )
   0000019/2024 0000102/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0000018/2024 0000101/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.667,76
   0000012/2024 0000088/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 52,00
   0000012/2024 0000086/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.403,49
        Total R$ 5.082,92
Total R$ 5.082,92
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 5.257,20 )
   0000007/2023 0001431/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.563,11
   0000015/2023 0001416/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0000014/2023 0001415/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.734,42
        Total R$ 5.257,20
Total R$ 5.257,20
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 3.946,16 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 1.699.046,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 15.615,40 )
   0000102/2024 0000206/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0000101/2024 0000205/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.667,76
   0000204/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.824,27
   0000203/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.667,76
   0000088/2024 0000202/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 52,00
   0000201/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 52,00
   0000086/2024 0000200/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.403,49
   0000199/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 364,14
   0000198/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 156,01
   0000197/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4.220,82
   0000196/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.247,48
         Total R$ 15.615,40
Total R$ 15.615,40
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 16.688,58 ) (Continua na próxima página)
   0001431/2023 0000034/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOSR$ 2.563,11
   0000033/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4.267,15
   0000032/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.563,11
   0001416/2023 0000031/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 959,67
   0001415/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.734,42
   0000029/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.866,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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